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2019年阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心决算信息公开

2020-09-30

2019年阳泉市民爆物品和职业卫生

监管监测中心决算信息公开

 

第一部分   单位概况

(一)主要职能

协助省国防科工办做好民爆生产经营企业生产许可、销售许可以及年检的受理、初审工作;对烟花爆竹经营单位核发销售许可证;对民爆企业和烟花爆竹企业实行安全监督和管理工作;对作业场所职业卫生进行监督检查,核发有毒物品作业场所的职业卫生安全许可证等。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

505,820.32

一、一般公共服务支出

30

300.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

68,671.88

 

9

 

九、卫生健康支出

38

19,152.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

417,996.44

本年收入合计

22

505,820.32

二十二、其他支出

51

0.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

二十三、债务还本支出

52

0.00

年初结转和结余

24

2,000.00

二十四、债务付息支出

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

本年支出合计

54

506,120.32

 

26

 

结余分配

55

0.00

 

27

 

年末结转和结余

56

1,700.00

 

28

 

  其中:项目支出结转和结余

57

0.00

总计

29

507,820.32

总计

58

507,820.32

 

 

 

 

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

505,820.32

505,820.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,985.96

46,985.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

21,685.92

21,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

417,996.44

417,996.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

417,996.44

417,996.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

84,647.47

84,647.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

  事业运行

333,348.97

333,348.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级         支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

506,120.32

421,472.85

84,647.47

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,985.96

46,985.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,685.92

21,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

417,996.44

333,348.97

84,647.47

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

417,996.44

333,348.97

84,647.47

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

84,647.47

0.00

84,647.47

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

333,348.97

333,348.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

505,820.32

一、一般公共服务支出

28

300.00

300.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

68,671.88

68,671.88

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

36

19,152.00

19,152.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

417,996.44

417,996.44

0.00

本年收入合计

22

505,820.32

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2,000.00

二十三、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

24

2,000.00

二十四、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

25

0.00

本年支出合计

52

506,120.32

506,120.32

0.00

 

26

 

年末财政拨款结转和结余

53

1,700.00

1,700.00

0.00

总计

27

507,820.32

总计

54

507,820.32

507,820.32

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05表

部门:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2,000.00

2,000.00

0.00

505,820.32

421,172.85

84,647.47

506,120.32

421,472.85

84,647.47

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

2013299

其他组织           事务支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

208

社会保障和                就业支出

0.00

0.00

0.00

68,671.88

68,671.88

0.00

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

68,671.88

68,671.88

0.00

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

46,985.96

46,985.96

0.00

46,985.96

46,985.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

21,685.92

21,685.92

0.00

21,685.92

21,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

417,996.44

333,348.97

84,647.47

417,996.44

333,348.97

84,647.47

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

417,996.44

333,348.97

84,647.47

417,996.44

333,348.97

84,647.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

0.00

0.00

0.00

84,647.47

0.00

84,647.47

84,647.47

0.00

84,647.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

0.00

0.00

0.00

333,348.97

333,348.97

0.00

333,348.97

333,348.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

金额

其中:基本     支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

467,121.88

398,117.88

302

商品和服务        支出

36,478.44

20,834.97

309

资本性支出              (基本建设)

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30101

基本工资

161,328.00

161,328.00

30201

办公费

10,359.00

1,212.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30102

津贴补贴

23,480.00

23,480.00

30202

印刷费

0.00

0.00

30902

办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及           费用支出

0.00

0.00

30103

奖金

40,000.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30107

绩效工资

117,098.00

88,094.00

30205

水费

1,082.70

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46,985.96

46,985.96

30206

电费

2,167.30

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

21,685.92

21,685.92

30207

邮电费

0.00

0.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助           (基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

19,152.00

19,152.00

30208

取暖费

0.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具            购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

2,100.00

2,100.00

30211

差旅费

658.00

200.00

30921

文物和陈列品                        购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

住房公积金

30,792.00

30,792.00

30212

因公出国      (境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

30999

其他基本建设         支出

0.00

────

31203

政府投资基金        股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资               福利支出

4,500.00

4,500.00

30214

租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和                 家庭的补助

2,520.00

2,520.00

30215

会议费

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障              基金补助

0.00

────

30308

助学金

0.00

0.00

30228

工会经费

2,120.00

2,120.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

对社会保险             基金补助

0.00

────

30309

奖励金

0.00

0.00

30229

福利费

6,365.76

4,752.29

31011

地上附着物和          青苗补偿

0.00

0.00

31303

补充全国社会           保障基金

0.00

────

30310

个人农业               生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车             运行维护费

13,725.68

12,550.68

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

其他对个人           和家庭的补助

2,520.00

2,520.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及             附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通             工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品        和服务支出

0.00

0.00

31021

文物和陈列品        购置

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

469,641.88

400,637.88

公用经费合计

36,478.44

20,834.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

      公开07表

编制单位:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公  出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公  出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务             接待费

小计

公务用车购置费

公务用车   运行费

小计

公务用车购置费

公务用车          运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

13,725.68

0.00

13,725.68

0.00

13,725.68

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复08表

部门:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

 

金额单位:元

科目编码

科目             名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09表

编制单位:阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

0

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

1

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

 

 

 

 

第三部分 阳泉市民爆物品和职业卫生监管监测中心2019年度部门决算情况说明

一、关于民爆中心2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计50.58万元,与2018年度决算数48.37万元相比,增2.21万元,增4.57 %支出总计50.61万元,与2018年度决算数48.17万元相比,增2.44万元,增5%,主要原因是:2019年薪级工资调整。

二、关于民爆中心2019年度收入决算情况说

本年收入合计50.58万元,全部为财政拨款收入。

三、关于民爆中心2019年度支出决算情况说

本年支出合计50.61万元,其中:基本支出42.15万元,占83%;项目支出8.46万元,占17%。

四、关于民爆中心2019年度财政拨款收入支决算总体情况

2019年度财政拨款收入50.58万元,2018年度收入决算数48.37万元相比,增2.21万元,增4.57 %2019年度财政拨款支出50.61万元,2018年度支出决算数48.17万元相比,增2.44万元,增5%。主要原因是:2019年薪级工资调整。

五、关于民爆中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出50.61万元,占本年支出合计的 100%,与2018年度决算数相比,增2.44万元,增5%。主要原因是:2019年薪级工资调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于灾害防治及应急管理支出41.80万元,占82.6%,与2018年度决算数39.35万元相比,增2.45万元,增6.23%增加的原因是2019年薪级调整社会保障和就业支出6.87万元,13.5%,与2018年度决算数7.63万元相比,减少0.76万元,减少10%减少的原因是2019年养老保险缴费比例降低;卫生健康支出1.92万元,2018年度决算数1.19万元相比,增0.73万元,增61%增加的原因是2019年基数调整。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为53.33万元,支出决算为50.61万元,完成年初预算的95%,其中:灾害防治及应急管理支出年初预算为43.12万元,支出决算为41.80万完成年初预算的97%社会保障和就业支出年初预算为8.03万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的85.5%卫生健康支出年初预算为1.98万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的97%

2019年度基本支出年初预算为44.33万元,支出决算为42.15万完成年初预算的95%项目支出年初预算为9万元,支出决算为8.46万完成年初预算的94%决算数小于年初预算数的主要原因是坚持节约开支,坚持专款专用

六、关于民爆中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出42.15万元,其中人员经费支出40.06万元,包括:工资、津补贴、社保、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.09万元,包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出;与2018年决算数39.17万元相比增加2.98万元,增加7.6%增加的原因主要是薪级工资调整

七、关于民爆中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费支出预算为1.8万元,决算支出为1.37万元,完成年初预算76%,决算数小于预算数的主要原因是:节约公务用车经费支出。 

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,主要是公务用车运行费支出决算1.37万元,因公出国(境)费支出公务接待费支出。具体情况如下:

公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元,支出决算为1.37 万元,完成年初预算的76%,主要原因是节约车辆费用开支。 

预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位在市财政局的监督管理下,积极开展预算绩效管理工作,进行了绩效自评,评价结果良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

本单位的项目预算9万元,实际是民爆中心工作经费的补充,并非真正意义上的专项支出。

九、其他重要事项的情况说明

)政府采购支出情况

2019 年度民爆中心无政府采购支出。

)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本单位共有车辆1辆,为公务用车。无单价50万元以上通用设备单价100万元以上专用设备

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