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2019年阳泉市矿山救护大队决算信息公开

2020-09-30

2019年阳泉市矿山救护大队决算信息公开

 

第一部分   泉市矿山救护大队概况

(一)主要职能

负责抢救井下遇险遇难人员;处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故;参加危及井下人员安全的地面灭火工作;参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术工作;参加审查矿井灾害预防和处理计划,协助矿井搞好安全、消除事故隐患;负责辅助救护队的培训和业务指导工作;协助矿井搞好职工救护知识教育。

2、机构情况:内设四科一室二中队,即作训科、技术科、应急救援科、管理科、办公室、第一中队和第二中队。

3、人员情况:人员编制数83人,年末在编人员63退休人员28人。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市矿山救护大队

序号

所属单位名称

1

阳泉市矿山救护大队

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门:阳泉市矿山救护大队

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,012,075.08

一、一般公共服务支出

30

17,953.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

1,337.91

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

709,920.56

 

9

 

九、卫生健康支出

38

252,487.43

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

7,389,119.09

本年收入合计

22

8,013,412.99

二十二、其他支出

51

0.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

二十三、债务还本支出

52

0.00

年初结转和结余

24

360,223.95

二十四、债务付息支出

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

338,152.00

本年支出合计

54

8,369,480.88

 

26

 

结余分配

55

0.00

 

27

 

年末结转和结余

56

4,156.06

 

28

 

  其中:项目支出结转和结余

57

0.00

总计

29

8,373,636.94

总计

58

8,373,636.94

二、收入决算表

收入决算表

部门:阳泉市矿山救护大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,013,412.99

8,012,075.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1,337.91

208

社会保障和就业支出

709,920.56

709,920.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

709,920.56

709,920.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

709,920.56

709,920.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

252,487.43

252,487.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

252,487.43

252,487.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

252,487.43

252,487.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7,051,005.00

7,049,667.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1,337.91

22404

煤矿安全

7,051,005.00

7,049,667.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1,337.91

2240405

  煤矿应急救援事务

159,500.00

159,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240450

  事业运行

6,351,565.00

6,350,227.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1,337.91

2240499

  其他煤矿安全支出

539,940.00

539,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门:阳泉市矿山救护大队

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,369,480.88

7,331,888.88

1,037,592.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

17,953.80

17,953.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

17,953.80

17,953.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

17,953.80

17,953.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

709,920.56

709,920.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

709,920.56

709,920.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

709,920.56

709,920.56

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

252,487.43

252,487.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

252,487.43

252,487.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

252,487.43

252,487.43

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7,389,119.09

6,351,527.09

1,037,592.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤矿安全

7,389,119.09

6,351,527.09

1,037,592.00

0.00

0.00

0.00

2240405

  煤矿应急救援事务

497,652.00

0.00

497,652.00

0.00

0.00

0.00

2240450

  事业运行

6,351,527.09

6,351,527.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2240499

  其他煤矿安全支出

539,940.00

0.00

539,940.00

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:阳泉市矿山救护大队

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,012,075.08

一、一般公共服务支出

28

17,953.80

17,953.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

709,920.56

709,920.56

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

36

252,487.43

252,487.43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

7,387,819.09

7,387,819.09

0.00

本年收入合计

22

8,012,075.08

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

356,105.80

二十三、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

24

356,105.80

二十四、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

25

0.00

本年支出合计

52

8,368,180.88

8,368,180.88

0.00

 

26

 

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

总计

27

8,368,180.88

总计

54

8,368,180.88

8,368,180.88

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

部门:阳泉市矿山救护大队

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8,368,180.88

7,330,588.88

1,037,592.00

201

一般公共服务支出

17,953.80

17,953.80

0.00

20132

组织事务

17,953.80

17,953.80

0.00

2013299

  其他组织事务支出

17,953.80

17,953.80

0.00

208

社会保障和就业支出

709,920.56

709,920.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

709,920.56

709,920.56

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

709,920.56

709,920.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

252,487.43

252,487.43

0.00

21011

行政事业单位医疗

252,487.43

252,487.43

0.00

2101102

  事业单位医疗

252,487.43

252,487.43

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7,387,819.09

6,350,227.09

1,037,592.00

22404

煤矿安全

7,387,819.09

6,350,227.09

1,037,592.00

2240405

  煤矿应急救援事务

497,652.00

 

497,652.00

2240450

  事业运行

6,350,227.09

6,350,227.09

 

2240499

  其他煤矿安全支出

539,940.00

 

539,940.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

部门:阳泉市矿山救护大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

6,597,783.08

6,452,605.08

302

商品和服务支出

1,138,398.80

681,753.80

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

2,480,828.25

2,480,828.25

30201

  办公费

37,343.82

37,343.82

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

315,490.40

315,490.40

30202

  印刷费

0.00

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

474,000.00

474,000.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

145,178.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

1,638,698.44

1,638,698.44

30205

  水费

8,276.64

8,276.64

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

709,920.56

709,920.56

30206

  电费

10,602.18

10,602.18

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

16,086.00

16,086.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

252,487.43

252,487.43

30208

  取暖费

287,525.80

287,525.80

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

200,920.00

15,920.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

39,200.00

39,200.00

30211

  差旅费

6,869.50

6,869.50

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

467,580.00

467,580.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

74,400.00

74,400.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

507,069.00

71,300.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

124,930.00

124,930.00

30215

  会议费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

21,150.00

21,150.00

31002

  办公设备购置

44,000.00

29,000.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

104,720.00

104,720.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

84,659.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

172,878.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

8,880.00

8,880.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

11,800.00

11,800.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

83,800.00

83,800.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

6,650.00

6,650.00

30229

  福利费

2,367.23

2,367.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

121,058.83

121,058.83

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

4,680.00

4,680.00

30239

  其他交通费用

52,800.00

52,800.00

31013

  公务用车购置

366,610.00

30,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

116,720.80

17,953.80

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

6,722,713.08

6,577,535.08

公用经费合计

1,645,467.80

753,053.80

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:阳泉市矿山救护大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

181,000.00

0.00

180,000.00

 

180,000.00

1,000.00

457,168.83

0.00

457,168.83

336,110.00

121,058.83

0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表本年无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:阳泉市矿山救护大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位:阳泉市矿山救护大队

 

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

412,267.64

412,267.64

货物

2

397,770.00

397,770.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

14,497.64

14,497.64

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

10

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

10

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。

第三部分 阳泉市救护大队2019年度部门决算情况说明

一、关于市救护大队2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计801.34万元,支出总计836.95万元,与2018年度决算数相比,减95.27万元,减10.63 %  

本年度支出总计836.95万元,与2018年决算相比,减少35.19万元,减少比例4.03%主要原因是:在职人员退休和养老保险缴费比率降低         

二、关于市救护大队2019年度收入决算情况说明

        本年收入合计801.34万元,其中:财政拨款收入801.21万元,占99.98%;其他收入0.13万元,占0.02 %。

三、关于市救护大队2019年度支出决算情况说明

年支出合计836.95万元,其中:基本支出733.19万元,占87.6 %;项目支出103.76万元,占12.4 %。

四、关于市救护大队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计801.21万元,支出总计836.82万元,与2018年度决算数相比,收入95.25万元,减10.63 %,支出减少34.96万元,减少4.01%,主要原因是:在职人员退休和养老保险缴费比率降低

五、关于市救护大队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

      2019年度财政拨款支出,占本年支出合计的99.98 %,与2018年度决算数相比,减35.19万元,减4.03 %。主要原因是:在职人员退休和养老保险缴费比率降低

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务1.8万元,占总支出0.22%,与2018年决算数相比,增加1.73万元,增长2471%,主要为党员活动较上年增加。

医疗健康支出25.25万元,占支出3.02%2018年决算相比,增加3.89万,增长18.21%,主要原因为医保缴费基数调增

社会保障和就业支出70.99万元,占支出8.48%,2018年决算数相比,减少6.28万,增减少8.13%,主要原因为养老保险缴费比例调减

灾害防治及应急管理支出738.91万元,占支出88.29%2018年决算数相比,减少34.53万,减少4.64%,主要原因为在职人员退休

财政拨款支出决算具体情况  

2019年度财政拨款支出年初预算为862.56万元,支出决算为836.82万元,完成年初预算的97.02%,其中:                              

一般公共服务:年初预算3.04万元,支出决算为1.8万元,完成预算的59.21%,决算数小于预算数,主要为党员活动较上年增加;

医疗健康支出:年初预算29.44万元,支出决算为25.25万元,完成预算的85.77%决算数小于预算数,主要为在职人员退休;

社会保障和就业支出:年初预算84.03万元,支出决算为70.99万元,完成预算的84.48%决算数小于预算数,主要为在职人员退休和养老保险缴费比例降低

灾害防治及应急管理支出:年初预算746.05万元,支出决算为738.78万元,完成预算的99.03%决算数小于预算数,主要为在职人员退休

六、关于市救护大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 733.06 万元,其中

1、人员经费支出657.75万元,包括:1工资福利支出645.26万元,与2018年相比减少46.07万元,减少6.66%,原因为人员退休和养老保险缴费比例降低,相应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费等项目都比上年减少;(2)对个人和家庭补助支出12.49万元,与2018年相比减少5.2万元,减少29.4%,原因为抚恤金减少

2、公用经费75.31 万元包括:1商品和服务支出68.31万元、与2018年决算数相比,减少2.72万元,减少3.84%,原因为各项公用经费支出减少;(2)资本性支出7.13万元,2018年决算数相比增4.81万元,增207.33%原因为增加公务车购置税和会计软件升级

七、关于市救护大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.1万元,2019年使用上年公务用车购置预算为39万元,合计57.1万元,预算支出为45.72万元,实现预算80%,2019年无因公出国(境)费、无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算 45.72 万元,占 100 %无因公出国(境)费、无公务接待费。具体情况2019年使用上年公务用车购置预算为39万元更新矿山抢险救护车辆1辆33.61万元公务用车运行维护费12.11万元。

预算绩效情况说明

我大队在主要项目支出实际完成后,就其预算绩效管理召开专门会议,进行项目自评。对预算绩效管理工作存在的主要问题、改进措施和有关建议及时进行总结和整改,积极推动我大队预算绩效管理工作的有序进行,确保绩效目标如期实现,为矿山应急救援工作奠定了良好基础,圆满完成了全市地方矿山企业的抢险救灾任务。

预算绩效管理工作是一项非常重要的工作,我大队将一如既往,全面推进预算绩效管理工作,利用各种媒体形式,宣传预算绩效管理工作,积极向上级部门报送有关绩效评价指标体系,做到及时完成绩效评价并报送绩效评价报告。

九、其他重要事项的情况说明

)政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额41.23万元,其中:政府采购货物支出 39.78万元、政府采购服务支出1.45万元。

)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆10辆,其中:其他用车10,其他用车主要是特种专业技术用车。

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

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