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2019年阳泉市应急管理局机关后勤服务中心算信息公开

2020-09-30

2019年阳泉市应急管理局

机关后勤服务中心算信息公开

 

第一部分 阳泉市应急管理局机关后勤服务中心 概况

(一)主要职能负责机关的财产管理、办公用品和劳保用品的配置;负责文件文稿资料的印刷工作承办报刊资料的发放及有关文件邮件传送等工作负责车辆的管理和使用;负责机关治安保卫、采暖、供水、食堂的管理工作;承担其他有关后勤服务事项。

第二部分  2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01表

编制单位:阳泉市煤炭工业局机关后勤服务中心

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、一般公共预算财政拨款收入

1

281,900.00

297,428.10

297,428.10

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

56

281,900.00

297,428.10

297,428.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

      人员经费

57

281,900.00

293,028.10

293,028.10

三、上级补助收入

3

30,000.00

27,787.00

27,787.00

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

      日常公用经费

58

0.00

4,400.00

4,400.00

四、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

59

30,000.00

42,454.33

27,787.00

五、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

    其中:基本建设类项目

60

0.00

0.00

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

61

0.00

0.00

0.00

七、其他收入

7

0.00

0.00

1,556.15

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

四、经营支出

62

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

52,620.00

41,428.20

41,428.20

五、对附属单位补助支出

63

0.00

0.00

0.00

 

9

 

 

 

九、卫生健康支出

39

12,800.00

12,099.90

12,099.90

 

64

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

65

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

经济分类支出合计

66

325,215.10

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

一、工资福利支出

67

307,595.10

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

68

17,020.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

三、对个人和家庭的补助

69

600.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

70

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

71

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

72

0.00

 

18

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助(基本建设)

73

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

八、对企业补助

74

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

75

0.00

 

21

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

246,480.00

286,354.33

271,687.00

十、其他支出

76

0.00

 

22

 

 

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

77

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

78

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

79

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

80

 

 

 

本年收入合计

26

311,900.00

325,215.10

326,771.25

本年支出合计

81

311,900.00

339,882.43

325,215.10

    用事业基金弥补收支差额

27

0.00

0.00

0.00

    结余分配

82

0.00

    年初结转和结余

28

0.00

14,667.33

14,667.33

    年末结转和结余

83

0.00

0.00

16,223.48

 

29

 

 

 

 

84

 

 

 

总计

30

311,900.00

339,882.43

341,438.58

总计

85

311,900.00

339,882.43

341,438.58

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03表

编制单位:阳泉市煤炭工业局机关后勤服务中心

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

326,771.25

297,428.10

27,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,556.15

208

社会保障和就业支出

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28,195.04

28,195.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13,233.16

13,233.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

273,243.15

243,900.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,556.15

22401

应急管理事务

29,343.15

0.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,556.15

2240199

  其他应急管理支出

29,343.15

0.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,556.15

22404

煤矿安全

243,900.00

243,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240403

  机关服务

243,900.00

243,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04表

编制单位:阳泉市煤炭工业局机关后勤服务中心

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

325,215.10

297,428.10

27,787.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28,195.04

28,195.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13,233.16

13,233.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

271,687.00

243,900.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

27,787.00

0.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

27,787.00

0.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤矿安全

243,900.00

243,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240403

  机关服务

243,900.00

243,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01-1表

编制单位:阳泉市煤炭工业局机关后勤服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

2

3

栏    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

栏    次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

281,900.00

297,428.10

297,428.10

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

56

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人员经费

57

281,900.00

281,900.00

0.00

293,028.10

293,028.10

0.00

293,028.10

293,028.10

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

58

0.00

0.00

0.00

4,400.00

4,400.00

0.00

4,400.00

4,400.00

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    其中:基本建设类项目

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

52,620.00

52,620.00

0.00

41,428.20

41,428.20

0.00

41,428.20

41,428.20

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、卫生健康支出

39

12,800.00

12,800.00

0.00

12,099.90

12,099.90

0.00

12,099.90

12,099.90

0.00

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

经济分类支出合计

66

297,428.10

297,428.10

0.00

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、工资福利支出

67

292,428.10

292,428.10

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

68

4,400.00

4,400.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、对个人和家庭的补助

69

600.00

600.00

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

70

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

71

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

72

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助(基本建设)

73

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、对企业补助

74

0.00

0.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

75

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

216,480.00

216,480.00

0.00

243,900.00

243,900.00

0.00

243,900.00

243,900.00

0.00

十、其他支出

76

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

26

281,900.00

297,428.10

297,428.10

本年支出合计

80

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

本年支出合计

81

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

0.00

0.00

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

281,900.00

297,428.10

297,428.10

总计

84

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

总计

85

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决07表

编制单位:阳泉市煤炭工业局机关后勤服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

0.00

0.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

293,028.10

4,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

41,428.20

41,428.20

0.00

41,428.20

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

41,428.20

41,428.20

0.00

41,428.20

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

28,195.04

28,195.04

0.00

28,195.04

28,195.04

28,195.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

13,233.16

13,233.16

0.00

13,233.16

13,233.16

13,233.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

12,099.90

12,099.90

0.00

12,099.90

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00