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2019年阳泉市安全生产应急救援指挥中心决算信息公开

2020-09-30

2019年阳泉市安全生产应急 

救援指挥中心决算信息公开 

 

第一部分 单位概况

(一)主要职能

负责研究起草安全生产应急救援的相关制度;负责全市安全生产应急救援体系建设,组织编制市政府安全生产应急救援预案,并对全市安全生产应急预案的实施进行监督管理;根据法律法规规定和市政府授权组织指挥应急救援工作,并负责协调有关应急救援力量和资源参加事故抢救;组织、指导全市安全生产应急救援培训、应急救援演练和应急救援基地的日常管理;分析预测重大事故风险,及时发布预警信息;收集、整理、分析全市安全生产信息,接报处置事故信息;综合管理全市生产安全事故调度统计,建立和完善伤亡事故调度统计报表制度等。

 

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市应急管理局

2

 

3

 

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

 

 

 

 

财决批复01表

部门:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

729,170.57

一、一般公共服务支出

30

488.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

75,581.48

 

9

 

九、卫生健康支出

38

25,214.49

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

627,886.60

本年收入合计

22

729,170.57

二十二、其他支出

51

0.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

二十三、债务还本支出

52

0.00

年初结转和结余

24

2,423.55

二十四、债务付息支出

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

本年支出合计

54

729,170.57

 

26

 

结余分配

55

0.00

 

27

 

年末结转和结余

56

2,423.55

 

28

 

  其中:项目支出结转和结余

57

0.00

总计

29

731,594.12

总计

58

731,594.12

 

二、收入决算表

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

729,170.57

729,170.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

  事业运行

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

729,170.57

729,170.57

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

  事业运行

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

729,170.57

一、一般公共服务支出

28

488.00

488.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

75,581.48

75,581.48

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

36

25,214.49

25,214.49

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

627,886.60

627,886.60

0.00

本年收入合计

22

729,170.57

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2,423.55

二十三、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

24

2,423.55

二十四、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

25

0.00

本年支出合计

52

729,170.57

729,170.57

0.00

 

26

 

年末财政拨款结转和结余

53

2,423.55

2,423.55

0.00

总计

27

731,594.12

总计

54

731,594.12

731,594.12

0.00

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05表

部门:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2,423.55

2,423.55

0.00

729,170.57

729,170.57

0.00

729,170.57

729,170.57

0.00

2,423.55

2,423.55

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,423.55

2,423.55

0.00

488.00

488.00

0.00

488.00

488.00

0.00

2,423.55

2,423.55

0.00

0.00

20132

组织事务

2,423.55

2,423.55

0.00

488.00

488.00

0.00

488.00

488.00

0.00

2,423.55

2,423.55

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

2,423.55

2,423.55

0.00

488.00

488.00

0.00

488.00

488.00

0.00

2,423.55

2,423.55

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

  事业运行

0.00

0.00

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

698,362.57

698,362.57

302

商品和服务支出

29,488.00

29,488.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

272,940.00

272,940.00

30201

  办公费

2,055.81

2,055.81

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

34,469.60

34,469.60

30202

  印刷费

0.00

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

48,500.00

48,500.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

174,189.00

174,189.00

30205

  水费

1,500.00

1,500.00

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75,581.48

75,581.48

30206

  电费

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

0.00

0.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

25,214.49

25,214.49

30208

  取暖费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

4,000.00

4,000.00

30211

  差旅费

550.00

550.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

50,268.00

50,268.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

13,200.00

13,200.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,320.00

1,320.00

30215

  会议费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

3,600.00

3,600.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

0.00

0.00

30229

  福利费

10,971.76

10,971.76

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8,760.87

8,760.87

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1,320.00

1,320.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2,049.56

2,049.56

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

699,682.57

699,682.57

公用经费合计

29,488.00

29,488.00

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

      公开07表

编制单位:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公  出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公  出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务             接待费

小计

公务用车购置费

公务用车   运行费

小计

公务用车购置费

公务用车          运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

8760.87

0.00

8760.87

0.00

8760.87

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07表

部门:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表本年无数据

九、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09表

编制单位:阳泉市安全生产应急救援指挥中心

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.30

0.21

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

0

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

1

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

 

注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市安全生产应急救援指挥中心2019年度收入支出决算总体情况说明

       本年度收入总计72.92万元,与2018年度决算数74.95相比,减2.03万元,减2.7 %支出总计72.92万元,与2018年度决算数75.92相比,减3万元,减 4 %,主要原因是:2019年社保缴费比例降低和节约开支。

二、关于阳泉市安全生产应急救援指挥中心2019年度收入决算情况说明

    本年收入合计72.92万元,其中:财政拨款收入72.92万元,占100%

三、关于阳泉市安全生产应急救援指挥中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计72.92万元,其中:基本支出72.92万元,占100 %

四、关于阳泉市安全生产应急救援指挥中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计72.92万元,与2018年度决算数74.95相比,减2.03万元,减2.7 %支出总计72.92万元,与2018年度决算数75.92相比,减3万元,减 4 %,主要原因是:2019年社保缴费比例降低和节约开支。

五、关于阳泉市安全生产应急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出72.92万元,占本年支出合计的100 %,与2018年度决算数75.92相比,减3万元,减 4 %。主要原因是:2019年社保缴费比例降低和节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出7.56万元,占10 %,与2018年度决算数8.65相比,减 1.09万元,减13%主要原因是:2019年社保缴费比例降低;用于卫生健康支出2.52万元,占4 %,与2018年度决算数1.85相比,增加0.67万元,增加36 %主要原因是:医保缴费基数增加;用于灾害防治及应急管理支出62.84万元,占86%,与2018年度决算数65.42相比,减2.58万元,减4%

主要原因是:2019年节约经费开支。

要分功能明细到类说明。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为77.85万元,支出决算为72.92万元,完成年初预算的94%,其中:社会保障和就业支出年初预算为8.98万元,支出决算为7.56万元完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因2019年社保缴费比例降低;卫生健康支出年初预算为3.12万元,支出决算为2.52万元完成年初预算的81%,决算数小于预算数的主要原因2019年坚持专款专用,节约开支;灾害防治及应急管理支出年初预算为65.75万元,支出决算为62.84万元完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因2019年坚持专款专用,节约开支;

六、关于阳泉市安全生产应急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出72.92万元,其中人员经费支出69.97万元,包括:工资、社保、公积金等;公用经费2.95万元,包括:办公费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等;与2018年决算数75.91相比减2.99万元,减4 %。

七、关于阳泉市安全生产应急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出为0.88万元,完成年初预算49 %,决算数小于预算数的主要原因是:2019年坚持专款专用,节约开支 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0.88万元,占49%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元整,支出决算为0.88万元,完成年初预算的49%,主要原因是:2019年坚持专款专用,节约开支 

3、公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数持平,2019年共接待0团次,0人次。

预算绩效情况说明

一)预算绩效管理工作开展情况2019年度,我单位无项目预算。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

(三)部门评价项目绩效评价结果

九、其他重要事项的情况说明

)政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额0.21万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)

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